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一、报销流程:
1.教职工接到上级出差指示后,先到财务中心填写出差审批单,一式两份。填好后按顺序找相关领导签字审批,审批好后其中一份交到行政中心,另一份随报销单交到财务中心。
2. 出差回来之后要在当月到财务中心报销所花费的费用,每年1月起不再报销上一年度的发票。报销差旅费须填写差旅费报销单,***粘贴在费用报销粘贴单上。金额大写:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万。
3.签字流程:经办人签字-部门负责人签字-财务审核(财务中心主任)-分管领导(副校长)-领导审批(执行校长)。
二、报销标准:
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